¿Qué es lo que revisa el auditor?

Preguntado por: Carmen Menéndez Tercero  |  Última actualización: 24 de diciembre de 2023
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En las empresas, un auditor tiene la responsabilidad de revisar las cuentas de la compañía para mantener la transparencia del dinero que se maneja. En otras palabras, un auditor es indispensable para las empresas que buscan la transparencia y garantizar que no se producirán incongruencias ni indicios de fraude.

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¿Qué revisa un auditor?

Determinar la exactitud de los registros financieros de una unidad. Verificar que los fondos se manejen de una manera comercial en línea con las políticas y procedimientos de la PTA. Hacer recomendaciones sobre las mejores prácticas, anotar inconsistencias o errores.

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¿Qué documentos puede pedir un auditor?

Estos documentos incluyen informes de gestión, informes de auditoría interna y externa, entre otros.
  • Planes estratégicos y operativos. ...
  • Políticas y procedimientos internos. ...
  • Comprobantes de pago. ...
  • Registros de inventario. ...
  • Certificados y permisos. ...
  • Correspondencia. ...
  • Registros de seguridad. ...
  • Información adicional.

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¿Qué debe revisar un auditor interno?

Etapas y fases de la auditoría interna
  • Posición de la entidad auditada.
  • Objetivos organizacionales.
  • Actividades que realiza.
  • Estructura de la empresa.
  • Recursos con los que cuenta.
  • Presupuesto.
  • Contexto de la industria.

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¿Que se analiza en una auditoría?

Básicamente, una auditoría es la revisión de los procedimientos contables, administrativos, laborales, etc., que se llevan a cabo en una empresa y la comprobación de que se cumplen determinados criterios establecidos previamente.

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39 preguntas relacionadas encontradas

¿Qué pasa si salgo mal en una auditoría?

Pueden surgir multas, sanciones, o incluso la necesidad de reembolsar dinero.

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¿Que se entrega en una auditoría?

En el informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las observaciones y/o hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. La misma debe servir para: Verificar el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos.

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¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una auditoría?

Dependerá de la complejidad y volumen de operaciones. No obstante, el periodo normal de trabajo de una auditoría de cuentas es de 30 días desde que la empresa entrega a nuestros auditores las cuentas anuales formuladas siempre y cuando no se produzcan hechos relevantes que dilaten este período.

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¿Qué pruebas puede realizar el auditor para probar los controles internos?

Pruebas de auditoría ejemplos o tipos de pruebas de auditoria:
  • Confirmación con terceras partes. ...
  • Pruebas de corte. ...
  • Inspección física de activos. ...
  • Revisión de cálculos. ...
  • Revisión de conciliaciones. ...
  • Revisión de pasivos no registrados.

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¿Cuáles son los pasos para realizar una auditoría?

Auditoría de cumplimiento – 7 pasos parar realizarla con éxito
  1. Elegir el auditor. El auditor puede ser interno o externo. ...
  2. Planificar la actividad. ...
  3. Realizar una reunión de apertura. ...
  4. Revisar controles y procesos. ...
  5. Evaluar los riesgos. ...
  6. Generar los informes finales. ...
  7. Involucrar otras áreas y proveedores.

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¿Cuáles son los 4 documentos utilizados en la auditoría?

Ejemplos de documentación de auditoría incluyen memorandos, confirmaciones, correspondencia, cronogramas, programas de auditoría y cartas de representación . La documentación de auditoría puede estar en forma de papel, archivos electrónicos u otros medios. 5.

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¿Qué tipo de evidencia de auditoría se consideraría el más débil?

La evidencia testimonial suele ser la forma más débil de evidencia y generalmente no se utiliza para respaldar los hallazgos clave de la auditoría. Las representaciones testimoniales pueden incluirse en el informe, pero deben atribuirse. Siempre que sea posible, la información importante de las entrevistas se corrobora con evidencia adicional.

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¿Qué sigue después de una auditoría?

Finalización y Follow-up. Una vez concluida la auditoría, el equipo de auditores se reúne para revisar las áreas problemáticas y para ver las recomendaciones y corregir los problemas de calidad. Esas informaciones compondrán el informe de resultados de la auditoría.

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¿Qué debe preparar antes de tu primera auditoría interna?

ISO 19011: 4 pasos a realizar antes de comenzar una auditoría...
  • Verificar la conformidad con las normas aplicables.
  • Verificar la conformidad con los procedimientos documentados.
  • Verificar la eficiencia de los procesos del SCG.
  • Identificar las oportunidades de mejora del SGC.

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¿Cuáles son ejemplos de pruebas de controles?

Examen o inspección: los auditores determinan si los controles están realmente operativos, utilizando la documentación y los registros existentes. Por ejemplo, una prueba de controles puede implicar visitar una instalación segura y asegurarse de que las puertas estén cerradas con llave y equipadas con dispositivos de control de acceso .

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¿Por qué un auditor prueba los controles?

¿Qué son las pruebas de controles internos? Una prueba de control describe cualquier procedimiento de auditoría utilizado para evaluar los controles internos de una empresa. El objetivo de las pruebas de control en auditoría es determinar si estos controles internos son suficientes para detectar o prevenir riesgos de errores materiales .

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¿Cuáles son los cuatro tipos de pruebas de controles?

investigación, observación, examen o inspección de pruebas, repetición , y.

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¿Qué sucede cuando te auditan?

Cuando lo auditan, debe enviar información por correo o reunirse con el auditor en una oficina del IRS o en su casa u oficina. El auditor revisa la información de su declaración de impuestos federales y solicita documentos para respaldar sus afirmaciones. Las consecuencias pueden incluir un reembolso de impuestos, una factura de impuestos o sanciones por auditoría fiscal .

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¿Qué pasa cuando te hacen auditoría?

Una auditoría del IRS es una revisión o examen de las cuentas e información financiera de una organización o individuo para asegurar que la información ha sido declarada adecuadamente, según las leyes tributarias, y para verificar que el monto de impuestos declarados sea exacto.

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¿Qué pasa cuando te hacen una auditoría?

Una auditoría contable es la revisión sistemática de la contabilidad de una empresa, con el objeto de poder acreditar, que las cuentas anuales de la sociedad reflejan la imagen fiel de la misma y que la contabilidad está libre de errores.

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¿Qué es lo primero que se debe hacer en una auditoría?

Para realizar una auditoría en la organización, es importante conocer y tener en cuenta cinco etapas básicas:
  1. Planeación o preparación de la auditoría. ...
  2. Planeación específica de la auditoría. ...
  3. Ejecución de la auditoría. ...
  4. Remediación. ...
  5. Cierre de la auditoría.

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¿Qué es la auditoría en palabras simples?

Definición: Auditoría es el examen o inspección de varios libros de cuentas por parte de un auditor seguido de una verificación física del inventario para asegurarse de que todos los departamentos sigan un sistema documentado de registro de transacciones. Se realiza para comprobar la exactitud de los estados financieros proporcionados por la organización.

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¿Que no decir en una auditoría?

¿Qué NO se debe decir en un reporte de Auditoría?
  • “La administración debería considerar…” es una frase que puede considerarse débil para un reporte de auditoría. ...
  • No usar palabras engañosas: evitar el uso de frases como “parece que” “nuestra impresión es que” o “parece ser”.

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¿Qué riesgos puede tomar el auditor?

  • PROBABILIDAD. DESASTRE.
  • AMENAZA. GESTIÓN.
  • DAÑO. PELIGRO.

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¿Qué errores puede cometer un auditor?

Omitir fuentes de información relevantes. No tener una comprensión adecuada de la empresa o la industria que se está auditando. Esto incluye no comprender adecuadamente las políticas contables y los registros financieros de la empresa. Ejecutar el trabajo sin una adecuada planeación de auditoría.

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